福崎町は、令和8年度の一般会計予算案を発表しました。予算総額は117億100万円で、前年度比3.4%(3億8,400万円)の増となっています。
今回の予算編成は、第6次総合計画に掲げる将来像「活力にあふれ 風格のある住みよいまち〜住んで、学んで、働いて未来につながる福崎〜」の実現を目指し、限られた財源を最大限に活用する方針です。
予算のポイント|「住みよいまち」に向けた主な施策
※事業のうち抜粋
1.【子育て・教育】小学生の給食費が無償化へ
子育て世代への支援をさらに強化します。
- 小学生の給食費を新たに無償化します(県の交付金を活用)。
- 中学生の給食費無償化も継続して実施します(国の支援交付金を活用)。
- 中学生の休日部活動の地域展開(地域人材による指導)を推進します。
2.【町制70周年】にぎわい創出イベントを開催
町制施行70周年の節目を記念し、妖怪をテーマにしたイベントを強化します。
- 「妖怪ベンチ大集合」・「FUKUSAKI百鬼夜行2026」を開催します。
- 公式LINEを導入し、住民サービスの向上を図ります。
3.【安心・安全】学校体育館の空調設置や災害対策を推進
快適で安全な環境づくりを進めます。
- 中学校2校と小学校2校の体育館に空調設備を設置するための設計を行います。
- 防犯カメラの新設や、通学路のカラー塗装を実施します。
- 「感震ブレーカー」(地震時に自動でブレーカーを落とす装置)の設置費用を助成します。
主な事業について
ハード事業
| 事業名 | 予算額 | 前年度(R7) | 新規/継続 |
| 町マイクロバス更新 | 1,459万3,000円 | – | 新規 |
| 神崎郡ごみ処理施設建設事業 | 10億2,991万6,000円 | 3億6,012万8,000円 | 継続 |
| 道路新設改良事業 (町道福崎駅田原線他) |
3億6,800万円 | 4億9,200万円 | 継続 |
| 橋梁改修事業(無名橋3橋) | 6,840万円 | 4,980万円 | 継続 |
| 中播消防署建替事業 | 11億3,100万円 | 11億6,950万円 | 継続 |
| 小・中学校体育館空調設備整備事業 | 2億740万円 | 800万円 | 新規 |
| 水道管路耐震化等推進事業(企業会計:水道事業) | 2億7,800万円 | 2億600万円 | 継続 |
| 工業用水道強靭化事業(企業会計) | 1億2,200万円 | 1億1,500万円 | 継続 |
| 雨水排水施設整備事業(企業会計:下水道事業) | 1億9,510万円 | 1億4,180万円 | 継続 |
ソフト事業
- 町制施行70周年記念事業(記念式典の開催等)
- 福崎町公式LINE導入(公式LINEにより行政情報・防災情報等を発信)
- 地域活性化事業(妖怪大集合・手話ダンス甲子園・Fukuランタン・ガジロウカップ・もちむぎブランド化)
- 住宅用太陽光発電設備導入補助金(家庭用太陽光発電設備と蓄電池、同時設置に対する補助)
- 中学校部活動地域展開事業(部活動の地域展開に向けた実証事業の実施)
- 公共施設予約システム導入(町有施設の予約がインターネット上で行えるシステムの導入)
- 学校給食費支援事業(小・中学生の給食費無償化・給食材料代物価高騰分を町が負担)
歳入・歳出の状況
| 科 目 | 予算額 | 差引増減 | 増減率 % | 備考 | |
| 令和8年度 | 令和7年度 | ||||
| 町税 | 3,357,841 | 3,301,641 | 56,200 | 1.7 | |
| 町民税個人 | 969,300 | 938,600 | 30,700 | 3.3 | 現年課税分 |
| 町民税法人 | 239,000 | 228,000 | 11,000 | 4.8 | 現年課税分 |
| 固定資産税 | 1,907,900 | 1,892,900 | 15,000 | 0.8 | 現年課税分 |
| (土地) | 550,900 | 551,000 | △ 100 | △ 0.0 | 現年課税分 |
| (家屋) | 843,000 | 810,000 | 33,000 | 4.1 | 現年課税分 |
| (償却資産) | 514,000 | 531,900 | △ 17,900 | △ 3.4 | 現年課税分 |
| 軽自動車税 | 73,400 | 78,400 | △ 5,000 | △ 6.4 | 現年課税分 |
| たばこ税 | 150,000 | 147,000 | 3,000 | 2.0 | 現年課税分 |
| 町債 | 2,023,100 | 1,536,000 | 487,100 | 31.7 | |
| 臨時財政対策債 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 建設地方債 | 2,023,100 | 1,536,000 | 487,100 | 31.7 | |
| 地方交付税 | 1,890,000 | 1,790,000 | 100,000 | 5.6 | |
| 普通交付税 | 1,700,000 | 1,660,000 | 40,000 | 2.4 | |
| 特別交付税 | 190,000 | 130,000 | 60,000 | 46.2 | |
歳入:町債の大幅増
歳入総額は増加しており、特に町債(借入金)が前年度比31.7%増の20億2,310万円と大きく伸びています。町税収入も1.7%の増を見込んでいます。
歳出:衛生費が急増
歳出では、衛生費(ごみ処理施設建設など)が前年度比59.5%増と大幅に増加しています。
今回の予算は、厳しい財政状況のなかでも、未来を担う子どもたちへの支援と、町制施行70周年という節目を盛り上げるための施策が特徴的です。
安全性向上への取り組みも含め、町民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを目指しています。































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