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福崎町、令和8年度予算案を発表!子育て支援や町制施行70周年事業を強化

福崎町役場
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福崎町は、令和8年度の一般会計予算案を発表しました。予算総額は117億100万円で、前年度比3.4%(3億8,400万円)の増となっています。

今回の予算編成は、第6次総合計画に掲げる将来像「活力にあふれ 風格のある住みよいまち〜住んで、学んで、働いて未来につながる福崎〜」の実現を目指し、限られた財源を最大限に活用する方針です。

予算のポイント|「住みよいまち」に向けた主な施策

※事業のうち抜粋

1.【子育て・教育】小学生の給食費が無償化へ

子育て世代への支援をさらに強化します。

  • 小学生の給食費を新たに無償化します(県の交付金を活用)。
  • 中学生の給食費無償化も継続して実施します(国の支援交付金を活用)。
  • 中学生の休日部活動の地域展開(地域人材による指導)を推進します。

2.【町制70周年】にぎわい創出イベントを開催

町制施行70周年の節目を記念し、妖怪をテーマにしたイベントを強化します。

  • 「妖怪ベンチ大集合」・「FUKUSAKI百鬼夜行2026」を開催します。
  • 公式LINEを導入し、住民サービスの向上を図ります。

3.【安心・安全】学校体育館の空調設置や災害対策を推進

快適で安全な環境づくりを進めます。

  • 中学校2校と小学校2校の体育館に空調設備を設置するための設計を行います。
  • 防犯カメラの新設や、通学路のカラー塗装を実施します。
  • 「感震ブレーカー」(地震時に自動でブレーカーを落とす装置)の設置費用を助成します。

主な事業について

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ハード事業

事業名 予算額 前年度(R7) 新規/継続
町マイクロバス更新 1,459万3,000円 新規
神崎郡ごみ処理施設建設事業 10億2,991万6,000円 3億6,012万8,000円 継続
道路新設改良事業
(町道福崎駅田原線他)
3億6,800万円 4億9,200万円 継続
橋梁改修事業(無名橋3橋) 6,840万円 4,980万円 継続
中播消防署建替事業 11億3,100万円 11億6,950万円 継続
小・中学校体育館空調設備整備事業 2億740万円 800万円 新規
水道管路耐震化等推進事業(企業会計:水道事業) 2億7,800万円 2億600万円 継続
工業用水道強靭化事業(企業会計) 1億2,200万円 1億1,500万円 継続
雨水排水施設整備事業(企業会計:下水道事業) 1億9,510万円 1億4,180万円 継続

ソフト事業

  • 町制施行70周年記念事業(記念式典の開催等)
  • 福崎町公式LINE導入(公式LINEにより行政情報・防災情報等を発信)
  • 地域活性化事業(妖怪大集合・手話ダンス甲子園・Fukuランタン・ガジロウカップ・もちむぎブランド化)
  • 住宅用太陽光発電設備導入補助金(家庭用太陽光発電設備と蓄電池、同時設置に対する補助)
  • 中学校部活動地域展開事業(部活動の地域展開に向けた実証事業の実施)
  • 公共施設予約システム導入(町有施設の予約がインターネット上で行えるシステムの導入)
  • 学校給食費支援事業(小・中学生の給食費無償化・給食材料代物価高騰分を町が負担)

歳入・歳出の状況

科  目 予算額 差引増減 増減率  % 備考
令和8年度 令和7年度
町税 3,357,841 3,301,641 56,200 1.7
町民税個人 969,300 938,600 30,700 3.3 現年課税分
町民税法人 239,000 228,000 11,000 4.8 現年課税分
固定資産税 1,907,900 1,892,900 15,000 0.8 現年課税分
(土地) 550,900 551,000 △ 100 △ 0.0 現年課税分
(家屋) 843,000 810,000 33,000 4.1 現年課税分
(償却資産) 514,000 531,900 △ 17,900 △ 3.4 現年課税分
軽自動車税 73,400 78,400 △ 5,000 △ 6.4 現年課税分
たばこ税 150,000 147,000 3,000 2.0 現年課税分
町債 2,023,100 1,536,000 487,100 31.7
臨時財政対策債 0 0 0 0.0
建設地方債 2,023,100 1,536,000 487,100 31.7
地方交付税 1,890,000 1,790,000 100,000 5.6
普通交付税 1,700,000 1,660,000 40,000 2.4
特別交付税 190,000 130,000 60,000 46.2

歳入:町債の大幅増

歳入総額は増加しており、特に町債(借入金)が前年度比31.7%増の20億2,310万円と大きく伸びています。町税収入も1.7%の増を見込んでいます。

歳出:衛生費が急増

歳出では、衛生費(ごみ処理施設建設など)が前年度比59.5%増と大幅に増加しています。

今回の予算は、厳しい財政状況のなかでも、未来を担う子どもたちへの支援と、町制施行70周年という節目を盛り上げるための施策が特徴的です。

安全性向上への取り組みも含め、町民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

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